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郑州社会保险内控机制运行监督检查办法
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[导读]:郑州社会保险内控机制的工作是检查基金财务管理是否严格按照国家的法律、法规、政策和社会保险基金财务会计制度执行,是否建立明确的会计操作规程;抽查会计凭证,检查业务程序及手续是否符合内部财务制度的规定;是否合理运用会计方法对发生的业务进行财务处理等。

  3、责任分离制度执行情况。

  是否做到货币、有价证券的保管与账务处理相分离;重要空白凭证的保管与使用相分离;资金收支的审批与具体业务办理相分离;资金受理发放或待遇支付与审查相分离;信息数据处理与业务办理及会计处理相分离。

  4、财务核对制度执行情况。

  是否对不同账务定期核对,做到账证、账账、账表、账实相符。查看“收入户存款”账户期末余额是否按规定划拨到财政专户,做到“收入户存款”账户期末无余额;核对“收入户存款”账户与银行对账单余额是否一致。

  5、社保基金管理情况。

  检查有无虚列支出、转移资金和挤占挪用收入户基金等损害社会保险基金的问题;查看有价证券、存单等复印件,并分别与“债券投资”“财政专户存款-xx行定期存款单”科目余额进行核对;

  同时与财政保存有价证券、存单原件进行核对;

  查看利息单据(收入户、支出户),银行存款利率是否实行优惠利率;查看开户银行数量是否符合规定;保险金支付是否按规定编制预算、计划,调剂金的分配、使用是否合理合法,资金的调度和用款计划是否按规定的程序报批。

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